Faktúra 20393/25

Faktúra doručená:07.10.2025
Číslo zmluvy:4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné zrážky 9/2025
Názov položky
voda 9/2025 TV
voda 9/2025 ŠJ
voda 9/2025 OV cukrár
voda 9/2025 cukráreň Akadémia
voda 9/2025 kaderníctvo Akadémia
stočné 9/2025 TV
stočné 9/2025 ŠJ
stočné 9/2025 OV cukrár
stočné 9/2025 cukráreň Akadémia
stočné 9/2025 kaderníctvo Akadémia
zrážky 9/2025 TV
zrážky 9/2025 ŠJ
zrážky 9/2025 OV cukrár
zrážky 9/2025 cukráreň Akadémia
zrážky 9/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 020,70 EUR