Faktúra 20317/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| voda, stočné 7/2025 HŠ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,95 EUR | ||||||||||||||