Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20055/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.2.2019 | 624,25 EUR s DPH |
| 20056/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.2.2019 | 470,71 EUR s DPH |
| 20057/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 13.2.2019 | 372,92 EUR s DPH |
| 10157/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2019 | 59,62 EUR s DPH |
| 10158/19 | PEPSI-COLA SR | 13.2.2019 | 82,29 EUR s DPH |
| 10159/19 | Faktor Daniel | 13.2.2019 | 409,66 EUR s DPH |
| 10160/19 | KOPEK plus s.r.o. | 13.2.2019 | 97,15 EUR s DPH |
| 10161/19 | PRO BEAUTY, spol. s r.o. | 13.2.2019 | 125,40 EUR s DPH |
| 10162/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.2.2019 | 80,64 EUR s DPH |
| 10156/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.2.2019 | 20,51 EUR s DPH |
| 10145/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.2.2019 | 525,16 EUR s DPH |
| 10146/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 10147/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 144,77 EUR s DPH |
| 10148/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 50,76 EUR s DPH |
| 10149/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 224,07 EUR s DPH |
| 10150/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 42,36 EUR s DPH |
| 10151/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.2.2019 | 80,64 EUR s DPH |
| 10152/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 12.2.2019 | 171,38 EUR s DPH |
| 10153/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 12.2.2019 | 37,07 EUR s DPH |
| 10154/19 | PEPSI-COLA SR | 12.2.2019 | 79,28 EUR s DPH |
| 10155/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.2.2019 | 212,99 EUR s DPH |
| 20043/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.2.2019 | 7 220,31 EUR s DPH |
| 10142/19 | ZEUS | 11.2.2019 | 47,04 EUR s DPH |
| 10143/19 | T-FORNAX s.r.o. | 11.2.2019 | 35,70 EUR s DPH |
| 20053/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 11.2.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20054/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 11.2.2019 | 766,06 EUR s DPH |
| 20051/19 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 11.2.2019 | 158,88 EUR s DPH |
| 20052/19 | Vladimír Kozák | 11.2.2019 | 449,00 EUR s DPH |
| 10144/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2019 | 138,09 EUR s DPH |
| 10141/19 | Tatranská mliekareň a.s. | 08.2.2019 | 4,20 EUR s DPH |
| 20039/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 31,27 EUR s DPH |
| 20040/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 23,15 EUR s DPH |
| 20041/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20042/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 08.2.2019 | 6 527,13 EUR s DPH |
| 10120/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 285,98 EUR s DPH |
| 10121/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 4,28 EUR s DPH |
| 10122/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 62,49 EUR s DPH |
| 10123/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 39,82 EUR s DPH |
| 10137/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.2.2019 | 105,23 EUR s DPH |
| 10138/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.2.2019 | 85,51 EUR s DPH |
| 10139/19 | Pima | 07.2.2019 | 54,37 EUR s DPH |
| 10140/19 | Temperance Slovensko s.r.o. | 07.2.2019 | 92,04 EUR s DPH |
| 10114/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 1 475,16 EUR s DPH |
| 10115/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 109,50 EUR s DPH |
| 10116/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 287,90 EUR s DPH |
| 10117/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 80,82 EUR s DPH |
| 10118/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 48,90 EUR s DPH |
| 20034/19 | INTA s. r. o. | 06.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 10127/19 | Pima | 06.2.2019 | 145,88 EUR s DPH |
| 10129/19 | RYBA spol s.r.o. | 06.2.2019 | 9,22 EUR s DPH |