Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
20287/18 Peter Závacký - GLOBTAKTIK 12.6.2018 306,00 EUR s DPH
20289/18 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 12.6.2018 45,05 EUR s DPH
10709/18 KOPEK plus s.r.o. 12.6.2018 73,03 EUR s DPH
10710/18 INMEDIA, spol. s r.o. 12.6.2018 347,90 EUR s DPH
10713/18 INMEDIA, spol. s r.o. 12.6.2018 58,95 EUR s DPH
10714/18 CBA Slovakia 12.6.2018 53,39 EUR s DPH
20288/18 DOMOV, a.s. 12.6.2018 805,80 EUR s DPH
20290/18 Slovak Telekom, a.s. 12.6.2018 185,15 EUR s DPH
20285/18 ALVE SLOVAKIA, s. r. o. 11.6.2018 90,26 EUR s DPH
10707/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.6.2018 111,44 EUR s DPH
10708/18 COOP Trenčín - LC, a.s. 11.6.2018 27,41 EUR s DPH
20286/18 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.6.2018 726,06 EUR s DPH
20284/18 RELUK s.r.o. 11.6.2018 60,00 EUR s DPH
10704/18 INMEDIA, spol. s r.o. 11.6.2018 218,08 EUR s DPH
10705/18 ATC - JR,s.r.o. 11.6.2018 102,75 EUR s DPH
10706/18 ZEUS 11.6.2018 128,10 EUR s DPH
20282/18 Teplo GGE s.r.o. 08.6.2018 2 303,82 EUR s DPH
20277/18 Slovak Telekom, a.s. 08.6.2018 -87,41 EUR s DPH
20278/18 Slovak Telekom, a.s. 08.6.2018 -16,03 EUR s DPH
20279/18 ŠK SPEKTRUM, s.r.o. 08.6.2018 44,41 EUR s DPH
20280/18 MAGNA ENERGIA a.s. 08.6.2018 867,42 EUR s DPH
20281/18 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 08.6.2018 1 659,23 EUR s DPH
20283/18 UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír 08.6.2018 78,40 EUR s DPH
10701/18 Deák, spol. s r. o. 07.6.2018 25,44 EUR s DPH
10702/18 Deák, spol. s r. o. 07.6.2018 140,20 EUR s DPH
20268/18 Slovak Telekom, a.s. 07.6.2018 27,50 EUR s DPH
20276/18 Slovak Telekom, a.s. 07.6.2018 27,50 EUR s DPH
10703/18 Champion Food 07.6.2018 185,34 EUR s DPH
10697/18 INMEDIA, spol. s r.o. 06.6.2018 43,88 EUR s DPH
10698/18 INMEDIA, spol. s r.o. 06.6.2018 96,77 EUR s DPH
10699/18 INMEDIA, spol. s r.o. 06.6.2018 81,41 EUR s DPH
20261/18 Slovak Telekom, a.s. 06.6.2018 190,69 EUR s DPH
10700/18 COOP Trenčín - LC, a.s. 06.6.2018 314,78 EUR s DPH
20262/18 PURGO s.r.o. 06.6.2018 288,29 EUR s DPH
20263/18 PURGO s.r.o. 06.6.2018 25,86 EUR s DPH
20264/18 PURGO s.r.o. 06.6.2018 13,06 EUR s DPH
20265/18 PURGO s.r.o. 06.6.2018 9,17 EUR s DPH
20266/18 INTA s. r. o. 06.6.2018 19,20 EUR s DPH
20267/18 INTA s. r. o. 06.6.2018 38,40 EUR s DPH
10690/18 PEZA a. s. 05.6.2018 128,79 EUR s DPH
10691/18 PEZA a. s. 05.6.2018 81,52 EUR s DPH
10692/18 PEZA a. s. 05.6.2018 22,14 EUR s DPH
10693/18 SHP a. s. 05.6.2018 226,80 EUR s DPH
10694/18 RYBA spol s.r.o. 05.6.2018 8,06 EUR s DPH
10695/18 PEPSI-COLA SR 05.6.2018 87,48 EUR s DPH
10696/18 MSI spol. s r.o. 05.6.2018 24,32 EUR s DPH
20273/18 FOOD FACTORING 05.6.2018 244,80 EUR s DPH
20275/18 Slovak Telekom, a.s. 05.6.2018 196,99 EUR s DPH
20260/18 SLOVNAFT 05.6.2018 152,87 EUR s DPH
20274/18 FOOD FACTORING 05.6.2018 244,80 EUR s DPH

<< < 222 223 224 225 226 > >>