Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
10850/15 PENAM SLOVAKIA, a.s. 26.8.2015 3,11 EUR s DPH
10846/15 COOP Jednota Trenčín 25.8.2015 780,28 EUR s DPH
10844/15 ZELENINARI, s.r.o. 24.8.2015 43,78 EUR s DPH
10845/15 ZELENINARI, s.r.o. 24.8.2015 7,76 EUR s DPH
10838/15 ZELENINARI, s.r.o. 21.8.2015 56,06 EUR s DPH
10839/15 FALCO, s.r.o. 21.8.2015 146,63 EUR s DPH
10840/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 21.8.2015 66,95 EUR s DPH
10841/15 Pima 21.8.2015 177,12 EUR s DPH
10843/15 PEKÁREŇ KROASAN, s.r.o. 21.8.2015 35,26 EUR s DPH
20397/15 ASSA spol. s r.o. 21.8.2015 103,68 EUR s DPH
20398/15 FOOD FACTORING 21.8.2015 32,60 EUR s DPH
10842/15 Deák, spol. s r. o. 21.8.2015 70,20 EUR s DPH
20394/15 FOOD FACTORING 20.8.2015 38,20 EUR s DPH
20395/15 Slovak Telecom, a.s. 20.8.2015 22,82 EUR s DPH
20396/15 Le chéque déjeuner, s.r.o. 20.8.2015 1 668,61 EUR s DPH
20393/15 UNIVERZAL - PVC, s.r.o. 18.8.2015 226,58 EUR s DPH
10837/15 Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. 17.8.2015 147,87 EUR s DPH
10861/15 UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír 14.8.2015 43,39 EUR s DPH
20390/15 Slovak Telecom, a.s. 14.8.2015 5,03 EUR s DPH
20391/15 Slovak Telecom, a.s. 14.8.2015 5,03 EUR s DPH
20392/15 OMES Latko Rudolf 14.8.2015 1 197,91 EUR s DPH
10836/15 INTERVIA s.r.o. 13.8.2015 23,06 EUR s DPH
20386/15 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie 13.8.2015 59,10 EUR s DPH
20387/15 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie 13.8.2015 44,10 EUR s DPH
20388/15 Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP 13.8.2015 56,63 EUR s DPH
20385/15 VŠK Púchov s.r.o. 12.8.2015 173,20 EUR s DPH
10835/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 12.8.2015 35,64 EUR s DPH
20382/15 RELUK s.r.o. 11.8.2015 60,00 EUR s DPH
20383/15 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.8.2015 458,70 EUR s DPH
20384/15 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 11.8.2015 1 645,99 EUR s DPH
10831/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 10.8.2015 13,82 EUR s DPH
10833/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 10.8.2015 36,06 EUR s DPH
10834/15 FALCO, s.r.o. 10.8.2015 147,94 EUR s DPH
20381/15 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.8.2015 738,76 EUR s DPH
10832/15 Deák, spol. s r. o. 10.8.2015 107,78 EUR s DPH
20375/15 Slovak Telecom, a.s. 07.8.2015 210,26 EUR s DPH
10830/15 PEPSI-COLA SR 07.8.2015 91,52 EUR s DPH
20372/15 Teplo GGE s.r.o. 06.8.2015 2 281,28 EUR s DPH
20373/15 ZIPA s.r.o. 06.8.2015 25,20 EUR s DPH
20374/15 Mesto Považská Bystrica 06.8.2015 82,00 EUR s DPH
20379/15 Stredoslovenská energetika, a.s. 06.8.2015 1 474,00 EUR s DPH
20380/15 Stredoslovenská energetika, a.s. 06.8.2015 2 324,00 EUR s DPH
20367/15 SLOVNAFT 05.8.2015 143,72 EUR s DPH
10829/15 PENAM SLOVAKIA, a.s. 05.8.2015 13,94 EUR s DPH
20368/15 PURGO s.r.o. 05.8.2015 43,64 EUR s DPH
20369/15 PURGO s.r.o. 05.8.2015 41,60 EUR s DPH
20370/15 Slovak Telecom, a.s. 05.8.2015 22,50 EUR s DPH
20371/15 Prodata plus, s.r.o. 05.8.2015 563,70 EUR s DPH
20377/15 FOOD FACTORING 05.8.2015 163,20 EUR s DPH
20378/15 Prodata plus, s.r.o. 05.8.2015 264,00 EUR s DPH

<< < 333 334 335 336 337 > >>