Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
20431/15 Slovak Telecom, a.s. 09.9.2015 233,90 EUR s DPH
10878/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 09.9.2015 270,08 EUR s DPH
20433/15 Pavol Filo 09.9.2015 45,50 EUR s DPH
20429/15 Teplo GGE s.r.o. 08.9.2015 2 331,48 EUR s DPH
10876/15 PEPSI-COLA SR 08.9.2015 121,97 EUR s DPH
20427/15 VŠK Púchov s.r.o. 08.9.2015 173,20 EUR s DPH
20428/15 Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP 08.9.2015 56,63 EUR s DPH
20430/15 Bodka PB s.r.o. 08.9.2015 165,00 EUR s DPH
20417/15 Slovak Telecom, a.s. 07.9.2015 22,50 EUR s DPH
20418/15 SLOVNAFT 07.9.2015 78,24 EUR s DPH
10874/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 07.9.2015 51,23 EUR s DPH
10875/15 FALCO, s.r.o. 07.9.2015 194,71 EUR s DPH
20424/15 Prodata plus, s.r.o. 07.9.2015 264,00 EUR s DPH
20425/15 Prodata plus, s.r.o. 07.9.2015 3,95 EUR s DPH
20426/15 Národný ústav celoživotného vzdelávania 07.9.2015 80,00 EUR s DPH
10868/15 PENAM SLOVAKIA, a.s. 04.9.2015 15,02 EUR s DPH
20416/15 OTIS Výťahy 04.9.2015 56,89 EUR s DPH
10869/15 ZELENINARI, s.r.o. 04.9.2015 59,51 EUR s DPH
10870/15 ZELENINARI, s.r.o. 04.9.2015 21,37 EUR s DPH
10872/15 Jozef Stroka Aditia 04.9.2015 47,52 EUR s DPH
10873/15 RYBA spol s.r.o. 04.9.2015 9,14 EUR s DPH
20422/15 FOOD FACTORING 04.9.2015 163,20 EUR s DPH
10867/15 PEKÁREŇ KROASAN, s.r.o. 04.9.2015 12,92 EUR s DPH
20410/15 PURGO s.r.o. 03.9.2015 210,15 EUR s DPH
20411/15 PURGO s.r.o. 03.9.2015 76,10 EUR s DPH
20412/15 RELUK s.r.o. 03.9.2015 60,00 EUR s DPH
20413/15 OMES Latko Rudolf 03.9.2015 114,90 EUR s DPH
20414/15 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie 03.9.2015 103,20 EUR s DPH
20415/15 Mesto Považská Bystrica 03.9.2015 76,40 EUR s DPH
20421/15 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 03.9.2015 64,00 EUR s DPH
20423/15 TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. 03.9.2015 915,60 EUR s DPH
10864/15 ZELENINARI, s.r.o. 03.9.2015 162,52 EUR s DPH
20389/15 PURGO s.r.o. 03.9.2015 28,76 EUR s DPH
10871/15 PEPSI-COLA SR 02.9.2015 126,99 EUR s DPH
20419/15 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.9.2015 1 474,00 EUR s DPH
20420/15 Stredoslovenská energetika, a.s. 02.9.2015 2 324,00 EUR s DPH
10862/15 FALCO, s.r.o. 02.9.2015 55,01 EUR s DPH
10865/15 INMEDIA, spol. s r.o. 02.9.2015 1 433,50 EUR s DPH
10863/15 Deák, spol. s r. o. 02.9.2015 130,76 EUR s DPH
10866/15 Deák, spol. s r. o. 02.9.2015 202,20 EUR s DPH
20409/15 Ing. Kamil Ľachký ALIPRO 31.8.2015 977,52 EUR s DPH
10860/15 BRATIA BELANSKÍ s. r. o. 31.8.2015 54,22 EUR s DPH
20408/15 Ing. Kamil Ľachký ALIPRO 31.8.2015 1 191,36 EUR s DPH
10853/15 ZEUS 28.8.2015 407,54 EUR s DPH
10854/15 ZELENINARI, s.r.o. 28.8.2015 9,97 EUR s DPH
20406/15 Slovak Telecom, a.s. 28.8.2015 38,75 EUR s DPH
10856/15 ZELENINARI, s.r.o. 28.8.2015 3,86 EUR s DPH
10857/15 PEPSI-COLA SR 28.8.2015 146,70 EUR s DPH
10858/15 Faktor Daniel 28.8.2015 375,74 EUR s DPH
10859/15 MSI spol. s r.o. 28.8.2015 121,90 EUR s DPH

<< < 339 340 341 342 343 > >>