| Faktúra doručená: | 14.9.2023 |
| Číslo zmluvy: | 9600491851 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia 8/2023 vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el.energia 8/2023 vyúčt. TV |
| el.energia 8/2023 vyúčt. ŠJ |
| el.energia 8/2023 vyúčt. bufet |
| el.energia 8/2023 vyúčt. OV cukrár |
| el.energia 8/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia |
| el.energia 8/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
828,88 EUR |