| Faktúra doručená: | 07.11.2024 |
| Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda, stočné 10/2024 škola |
| Názov položky |
| zrážky 8-10/24 TV |
| zrážky 8-10/24 ŠJ |
| zrážky 8-10/24 OV cukrár |
| zrážky 8-10/24 cukráreň Akadémia |
| zrážky 8-10/24 kaderníctvo Akadémia |
| voda 10/2024 TV |
| voda 10/2024 ŠJ |
| voda 10/2024 OV cukrár |
| voda 10/2024 cukráreň Akadémia |
| voda 10/2024 kaderníctvo Akadémia |
| stočné 10/24 TV |
| stočné 10/24 ŠJ |
| stočné 10/24 OV cukrár |
| stočné 10/24 cukráreň Akadémia |
| stočné 10/24 kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 365,06 EUR |