Faktúra doručená: | 07.3.2025 |
Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda, stočné 2/2025 škola |
Názov položky |
voda 2/2025 TV |
voda 2/2025 ŠJ |
voda 2/2025 OV cukrár |
voda 2/2025 OV cukráreň Akadémia |
voda 2/2025 kaderníctvo Akadémia |
stočné 2/2025 TV |
stočné 2/2025 ŠJ |
stočné 2/2025 OV cukrár |
stočné 2/2025 cukráreň Akadémia |
stočné 2/2025 kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
735,27 EUR |