Faktúra 20219/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo objednávky:086/25

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky
kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 988,92 EUR