Faktúra 20241/25

Faktúra doručená:10.6.2025
Číslo zmluvy:4412008

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 5/2025 škola
Názov položky
voda 5/2025 TV
voda 5/2025 ŠJ
voda 5/2025 OV cukrár
voda 5/2025 cukráreň Akadémia
voda 5/2025 kaderníctvo Akadémia
stočné 5/2025 TV
stočné 5/2025 ŠJ
stočné 5/2025 OV cukrár
stočné 5/2025 OV cukráreň Akadémia
stočné 5/2025 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 785,77 EUR