| Faktúra doručená: | 10.6.2025 |
| Číslo zmluvy: | 4412008 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda, stočné 5/2025 škola |
| Názov položky |
| voda 5/2025 TV |
| voda 5/2025 ŠJ |
| voda 5/2025 OV cukrár |
| voda 5/2025 cukráreň Akadémia |
| voda 5/2025 kaderníctvo Akadémia |
| stočné 5/2025 TV |
| stočné 5/2025 ŠJ |
| stočné 5/2025 OV cukrár |
| stočné 5/2025 OV cukráreň Akadémia |
| stočné 5/2025 OV kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
785,77 EUR |