Faktúra doručená: | 13.3.2017 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
el. energia 2/2017 - vyúčtovanie TV |
el. energia 2/2017 - vyúčtovanie ŠJ |
el. energia 2/2017 - vyúčtovanie Bufet |
el. energia 2/2017 - vyúčtovanie OV cukrár |
el. energia 2/2017 - vyúčtovanie Cukráreň Akadémia |
el. energia 2/2017 - Kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 159,21 EUR |