Faktúra doručená: | 12.11.2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
voda, stočné 10/2018 |
Názov položky |
zrážky 8-10/2018 - TV |
zrážky 8-10/2018 - ŠJ |
zrážky 8-10/2018 - OV cukrár |
zrážky 8-10/2018 - cukráreň Akadémia |
zrážky 8-10/2018 - kaderníctvo Akadémia |
voda 10/2018 - TV |
voda 10/2018 - ŠJ |
voda 10/2018 - OV cukrár |
voda 10/2018 - cukráreň Akadémia |
voda 10/2018 - kaderníctvo Akadémia |
stočné 10/2018 - TV |
stočné 10/2018 - ŠJ |
stočné 10/2018 - OV cukrár |
stočné 10/2018 - cukráreň Akadémia |
stočné 10/2018 - kaderníctvo Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 075,84 EUR |