Faktúra 20673/18

Faktúra doručená:10.1.2019

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 12/2018, zrážky 11-12/2018
Názov položky
zrážky 11-12/2018 - kaderníctvo Akadémia
zrážky 11-12/2018 - ŠJ
zrážky 11-12/2018 - OV cukrár
zrážky 11-12/2018 - cukráreň Akadémia
voda 12/2018 - ŠJ
voda 12/2018 - TV
voda 12/2018 - cukráreň Akadémia
voda 12/2018 - kaderníctvo Akadémia
stočné 12/2018 - OV cukrár
stočné 12/2018 - ŠJ
stočné 12/2018 - kaderníctvo Akadémia
stočné 12/2018 - cukráreň Akadémia
stočné 12/2018 - TV
voda 12/2018 - OV cukrár
zrážky 11-12/2018 - TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 682,14 EUR