Faktúra 20494/19

Faktúra doručená:22.10.2019

Dodávateľ
Eurosam s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
IČO:36426903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,83 EUR