Faktúra 20528/19

Faktúra doručená:11.11.2019

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
zrážky 8-10/2019, voda, stočné 10/2019 škola
Názov položky
zrážky 8-10/2019 - kaderníctvo Akadémia
zrážky 8-10/2019 - ŠJ
zrážky 8-10/2019 - OV cukrár
zrážky 8-10/2019 - cukráreň Akadémia
zrážky 8-10/2019 - TV
voda 10/2019 - TV
voda 10/2019 - ŠJ
voda 10/2019 - OV cukrár
voda 10/2019 - cukráreň Akadémia
voda 10/2019 - kaderníctvo Akadémia
stočné 10/2019 - TV
stočné 10/2019 - ŠJ
stočné 10/2019 - OV cukrár
stočné 10/2019 - kaderníctvo Akadémia
stočné 10/2019 - cukráreň Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 983,93 EUR