Faktúra doručená: | 11.11.2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky 8-10/2019, voda, stočné 10/2019 škola |
Názov položky |
zrážky 8-10/2019 - kaderníctvo Akadémia |
zrážky 8-10/2019 - ŠJ |
zrážky 8-10/2019 - OV cukrár |
zrážky 8-10/2019 - cukráreň Akadémia |
zrážky 8-10/2019 - TV |
voda 10/2019 - TV |
voda 10/2019 - ŠJ |
voda 10/2019 - OV cukrár |
voda 10/2019 - cukráreň Akadémia |
voda 10/2019 - kaderníctvo Akadémia |
stočné 10/2019 - TV |
stočné 10/2019 - ŠJ |
stočné 10/2019 - OV cukrár |
stočné 10/2019 - kaderníctvo Akadémia |
stočné 10/2019 - cukráreň Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
983,93 EUR |