Faktúra doručená: | 16.3.2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
Ul. 1. mája 1264 |
020 01 Púchov |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
el. energia 2/2020 vyúčtovanie škola |
Názov položky |
el. energia 2/20 vyúčt. - TV |
el. energia 2/20 vyúčtovanie - ŠJ |
el. energia 2/20 vyúčt. - bufet |
el. energia 2/20 vyúčt. - kaderníctvo Akadémia |
el. energia 2/20 vyúčt. - OV cukrár |
el. energia 2/20 vyúčt. - cukráreň Akadémia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,14 EUR |