Faktúra 20515/13

Faktúra doručená:24.9.2013

Dodávateľ
Eurosam s.r.o.
Bytčická 89
010 09 Bytčica
IČO:36426903
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kávovaru
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,76 EUR